RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Tekninen lautakunta
Esityslista 25.08.2026/Asianro 48
Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2026
Tekninen lautakunta 25.08.2026
80/02.02.02/2026
Valmistelija tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
yhdyskuntatekniikan päällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi 044-770 2080
kehittämisasiantuntija petra.nevalainen@karkola.fi puh. 044 770 2128
Hallintosäännön 64 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.
Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-kesäkuun aikana.
Strategiaohjaus | Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen |
Tavoite | Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittäminen Teknisessä toimessa kehitetään esimiestyötä, organisaation resursseja, tiimimäisiä toimintatapoja sekä työhyvinvointia. Huolehditaan, että jokaisessa tiimissä on säännölliset palaverit, joissa toimintaa kehitetään. |
Vastuu | Tekninen johtaja |
Mittarit | Organisaatiossa mitataan henkilöstön työhyvinvointia. Nollatasona pidetään työhyvinvointikyselyn vuoden 2024 tilannetta. Taso 1 Taso 2 Taso 3 |
Toteuma 30.6.Taso 3 | Teknisen palvelualueen keväällä 2026 tehdystä pulssikyselystä näkyy työhyvinvoinnin ”alenema”. Lisäksi teknisellä palvelualueella on ollut irtisanoutumisia sekä eläköitymisiä, näihin on kuitenkin saatu palkattua korvaavaa työvoimaa. Työyhteisöpalavereja sekä Tyhy-toimintaa on järjestetty säännöllisesti. Myös kehityskeskusteluja ei vielä aloitettu.
|
Strategiaohjaus | Terveys- ja turvallisuus |
Tavoite | Kiinteistöjen, vesihuollon ja varautumisen hallinta Kiinteistöjen, vesihuollon ja varautumisen tasoa ja ylläpitoa tehdään riskinarvioinnin ja käytettävissä olevien henkilöstö- ja taloudellisten resurssien perusteella kustannustehokkaasti. Kiinteistöjen kulurakennetta tavoitellaan edelleen vähennettävän. Vesilaitoksen verkostokartat päivitetään ja luodaan selkeä suunnitelma tulevien vuosien tarvittavista toimenpiteistä ja investointitasosta. Häiriötilannevarautumista parannetaan erityisesti sähkö- vesilaitosvarautumisen osalta. |
Vastuu | Tekninen johtaja |
Mittarit
| Toimintasuunnitelman toteutuminen Taso 1 Toimintasuunnitelman mukainen 1. toimenpide on toteutettu. Taso 2 Toimintasuunnitelman mukainen toiminta on aloitettu. Taso 3 Toimintasuunnitelma on tehty. |
Toteuma 30.6.Taso 2
| Vesihuollon osalta on laadittu kevättalven 2026 kuluessa laaja omaisuudenhallintasuunnitelma, jossa myös kartoitettu riskikohteet ja priorisoitu investointitarpeet. Kiinteistöjen kulurakenteen osalta on tehty tarkempaa sähkönkulutusseurantaa ja mm. kiinteistöjen sisälämpötiloja on optimoitu ja käytettäviä työhuoneita sijoitettu tiiviimmin yhteen. Häiriötilannevarautumista on edistetty ja mm. varavoimaan liittyvä sähkösuunnittelu on valmistelussa. |
Strategiaohjaus | Terveys- ja turvallisuus |
Tavoite | Teknisen toimen turvallisuuden kehittämistavoitteet Kunta seuraa turvallisuusaloitteiden määrää ja parannustoimien toteutusta. Kunta on varannut pienille turvallisuusparannuksille oman määrärahansa. Turvallisuusasioiden kehittäminen on ensisijaisen tärkeää liikenteen, ulkoalueiden ja kiinteistöjen kehittämisessä. |
Vastuu | Tekninen johtaja |
Mittarit
| Toteutetut turvallisuusparannukset Taso 1 Taso 2 Taso 3 saapuneista aloitteista toteutettu alle 50 % |
Toteuma 30.6.Taso 2 | Turvallisuuteen liittyviä palautteita on tullut vähäisesti, mutta niihin on reagoitu, mm. routavaurioiden merkkauksia/korjauksia on tehty. |
Strategiaohjaus | Laadukkaat palvelut |
Tavoite | Siivous- ja ruokahuollon laatu Mitataan puhtaanapidon ja ruokahuollon asiakastyytyväisyyttä. Puhtaanapito- ja ruokahuolto on keskeinen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava palvelu. |
Vastuu | Tekninen johtaja |
Mittarit
| Lautaselta tulevan biojätteen määrä. Seurantajakso toteutetaan puolivuosittain. Taso 1 Taso 2 Taso 3 Lisääntynyt vuoden 2024 tasosta. |
Toteuma 30.6.Taso 2 | Biojätteen määrässä ei muutoksia. |
Alla investointien toteuma 1.1. -30.6.2026
INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2026 | Talousarvio | Tot. 1.6.2026 | Poikkeama | Tot-% | Tot. 1.6.2025 | ||
10 | Korvausinvestoinnit |
|
|
|
|
| |
| 111 | KI / Rakennukset |
|
|
|
|
|
| 9117 | Vuokkoh.päiväk.irrottaminen | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 9144 | Ilppolakoti | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | -6 448 |
| 9145 | Terveysasema | 0 | -4 641 | -4 641 |
| 0 |
| 9146 | Vanhainkoti | -125 500 | -78 283 | 47 217 | 62,38 % | 0 |
| 9148 | Nerola | -188 250 | -6 682 | 181 568 | 3,55 % | -52 680 |
| 9150 | Päiväkodin sisäilmakorjaukset | -40 000 | -7 968 | 32 032 | 19,92 % | 0 |
| 9199 | Kiinteistöjen korj.suunnittelu | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | -2 230 |
| 9419 | Sirkkovierun ylävesisäiliö | -400 000 | -212 012 | 187 988 | 53,00 % | -5 817 |
| 111 | KI / Rakennukset yhteensä | -753 750 | -309 586 | 444 164 | 41,07 % | -67 175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 113 | KI / Kiinteät rakent. ja lait. |
|
|
|
|
|
| 9116 | Keskuspuiston kunnostaminen | -70 000 | -88 849 | -18 849 | 126,93 % | -2 203 |
| 9128 | Leikkialueiden kunnostus | -10 000 | -13 569 | -3 569 | 135,69 % | 0 |
| 9147 | Huovilan puisto | -20 000 | -234 | 19 766 | 1,17 % | -169 |
| 9151 | Sähkövarautuminen | -60 000 | -5 821 | 54 179 | 9,70 % | 0 |
| 9170 | Rata-alueen uudist.(MAL-hanke) | -200 000 | 0 | 200 000 | 0,00 % | 0 |
| 9200 | Liikenneväylien päällystys | -40 000 | 0 | 40 000 | 0,00 % | -25 440 |
| 9202 | Kaavateiden valaistus | -35 000 | 0 | 35 000 | 0,00 % | -40 322 |
| 9203 | Liikenneväyl.rakentam. ja korj | 0 | -9 045 | -9 045 |
| -1 144 |
| 9300 | Vesi ja viem.verkoston saneer | -430 000 | -1 417 | 428 583 | 0,33 % | 0 |
| 9301 | Vesi ja viem.liittyminen raken | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | -8 141 |
| 9326 | Vedenottamo valvomotietokone | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | -3 438 |
| 9327 | Vuotovesiselv. ja korjaustoime | 0 | -468 | -468 |
| -47 609 |
| 9330 | Korinläht.vedenot.automatisoin | -50 000 | -14 747 | 35 253 | 29,49 % | 0 |
| 9331 | Siirtoviemärin pump. saneeraus | -90 000 | 0 | 90 000 | 0,00 % | 0 |
| 9400 | Liikennemerk. ja maal. päiv | 0 | -561 | -561 |
| -2 237 |
| 113 | KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä | -1 005 000 | -134 710 | 870 290 | 13,40 % | -130 701 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Korvausinvestoinnit yhteensä | -1 758 750 | -444 296 | 1 314 454 | 25,26 % | -197 876 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Laajennusinvestoinnit |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 | LI / Kiinteät rakent. ja lait. |
|
|
|
|
|
| 9328 | Levijärven paineenkorottamo | 0 | -54 480 | -54 480 |
| 0 |
| 213 | LI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä | 0 | -54 480 | -54 480 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Laajennusinvestoinnit yhteensä | 0 | -54 480 | -54 480 |
| 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | Uusinvestoinnit |
|
|
|
|
| |
| 302 | UI / Muut pitkävaik.menot |
|
|
|
|
|
| 9411 | Kaavoitustyö | -70 000 | -45 514 | 24 486 | 65,02 % | -25 859 |
| 9502 | Valkjärven alueen kaavan valm. | -20 000 | 0 | 20 000 | 0,00 % | 0 |
| 302 | UI / Muut pitkävaik.menot yhteensä | -90 000 | -45 514 | 44 486 | 50,57 % | -25 859 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | Uusinvestoinnit yhteensä | -90 000 | -45 514 | 44 486 | 50,57 % | -75 859 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ | -1 848 750 | -544 291 | 1 304 459 | 29,44 % | -273 735 | ||
Investointien perustelut
Vanhainkoti
Sisäilmatekninen korjaus, kesällä 2024 tehdyn kuntotutkimuksen mukaisesti. Korjausinvestointi on alkanut vuonna 2025 jatkuen vuoden 2026 puolelle.
Toteuma 30.6.2026:
Vanhainkodin investointi on valmistunut.
Nerola
PTS:n mukaisia saneerauksia, mm. julkisivun puuosien kunnostus. Investoinnin sisältö tarkentuu urakkakilpailutusvaiheessa.
Toteuma 30.6.2026:
Kuntoarvio on päivitetty talvella 2026. Kuntoarviossa esitettyjä investointeja valmistellaan.
Päiväkodin sisäilmakorjaukset
Päiväkodilla on tehty kesällä 2025 sisäilmatutkimus, jonka johdosta uusitaan muutaman hoivahuoneen lattiapinnoitteet.
Toteuma 30.6.2026:
Urakkakilpailutus tehty. Urakka toteutetaan heinäkuussa 2026.
Sähkövarautuminen
Yleiseen poikkeustilannevarautumiseen liittyen, varavoimahankintoja sekä muutamiin kiinteistöihin varavoimakytkentöjen asennus.
Toteuma 30.6.2026:
Tarveselvitys tehty ja toteutussuunnitelmat tehty. Urakoitsijat valittu.
Huovilan puiston kunnostus
Jatketaan Huovilan kunnostusta mm. lammen ilmastuksen osalta.
Toteuma 30.6.2026:
Huovilan lammen ravinnekuormituksen ehkäisemiseksi toimenpiteitä tehty, mm laskeutusallas rakennettu.
Leikkialueiden kunnostus
Toteutetaan leikkipaikkojen kunnostusta hyväksytyn Kärkölän kunnan leikki- ja ulkoliikuntapaikkojen verkostotarkastelun mukaisesti. Leikkialueet on kokonaisuudessaan kartoitettu ja havainnoitu huonokuntoiset leikkilaiteet.
Toteuma 30.6.2026:
Toteutettu lapsille ja nuorille kysely toiveista, mitä investointirahalla tulisi hankkia, ja sen perusteella hankittu uudistettuun keskuspuistoon kaksi huvimajaa.
Keskuspuiston rakentaminen
Keskuspuiston toteuttaminen hyväksytyn puistosuunnitelman mukaan vuosina 2025–2026. Keskuspuiston suunnitelma on toteutettu saadun kuntalaispalautteen perusteella. Perusparannushanke käsittää puistoraittien kunnostuksen (pinnat), uusien pelikenttien ja muiden puiston toimintojen rakentamisen, leikkipuiston aitaamisen sekä alueen kasvillisuuden käsittelyn (oleva kasvillisuus ja uudet istutukset). Lisäksi puistoon rakennetaan lisää valaisimia. Puiston perusparannus on aloitettu vuonna 2025 ja osa investoinnista toteutetaan vuonna 2026 puolella. Keskuspuistoon on saatu liikuntapaikka-avustusta 60 000 €.
Toteuma 30.6.2026:
Urakka valmistunut.
Rata-alueen uudistaminen (MAL-hanke)
Kärkölän kunta on sitoutunut Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa 2024–2035 osallistumaan kestävän ja turvallisen liikkumisen infran osalta valtion väyläverkon pieniin yhteisrahoitteisiin parantamishankkeisiin. Näillä yhteisrahoitteisilla hankkeilla edistetään liikenneturvallisuutta, kestävää liikkumista ja yhdyskuntarakennetta sekä muita MAL-sopimuksen tavoitteita. Kärkölässä tämä tarkoittaa Järvelän aseman seisakkeen rakentamissuunnittelun hankintaa yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Tarkoituksena on toteuttaa rakentamissuunnitelmat Järvelän seisakkeen alikulun rakentamiselle. Hankekokonaisuus rahoitetaan valtion ja kuntien kesken kustannusjaolla 50/50.
Toteuma 30.6.2026:
Kärkölä vetäytyi hankkeesta, koska omarahoitusosuus oli kunnan näkemyksen mukaan kohtuuton. Vetäytymisessä tulee ottaa huomioon, että hankekokonaisuus oli täysin valtiohallinnon hallinnoimaa ratahanketta, ja siten kuntarahoituksen edellytys kohtuuton.
Liikenneväylien korjaus ja päällystäminen
Huonokuntoisia liikenneväyliä päällystetään kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä sekä kaavateiden korjauksia tehdään eri kohteissa. Saapuneita liikenneturvallisuusaloitteita toteutetaan tapauskohtaisesti. Kunnalla on ollut yhdessä muiden Päijät-Hämeen kuntien kanssa puitesopimus, joka on mahdollistanut kohtuu hintaisia asfaltointeja. Seudullinen asfaltoinnin puitesopimus on tarkoitus kilpailuttaa ja tehdä myös tuleville vuosi.
Toteuma 30.6.2026:
Asfaltoinnit on toteutettu.
Liikenneväylien valaistus
Vanhapappilantielle asennetaan katuvalot. Osuus noin 21 000 € sisältäen suunnittelun, kaivuun, tarvittavat tarvikkeet, asennukset ja käyttöönoton. Elohopeahöyry- sekä suurpainenatriumvalaisimia muutetaan LED-valaisimiksi eri liikenneväylillä sekä muuten kehitetään kunnan valaistusta. Pääkohteena Marttilan alue, jossa valaistus koostuu lähinnä suurpainenatriumvalaisimista. Elohopeahöyryvalaisimen vaihto LED-valaisimeksi kuluttaa sähköä noin 60 % vähemmän vanhoihin valaisimiin verrattuna ja suurpainenatrium valaisimia vaihdettaessa sähköä kuluu noin 45 % vähemmän. LED-valaisimessa on huomattavasti vähemmän huoltokustannuksia, sillä yksi valaisin palaa noin 70 000 tuntia.
Toteuma 30.6.2026:
Ei toistaiseksi toimenpiteitä.
Kaavoitustyö
Jatketaan Kärkölän kunnan osayleiskaavan kaavoitustyötä konsulttityönä. Työhön on sitouduttu ja kaavan on arvioitu valmistuvan vuoden 2027 aikana.
Toteuma 30.6.2026:
Osayleiskaavoitus jatkuu suunnitellusti.
Valkjärven alueen kaavan valmistelu
Valkjärven asuntoalueen kaavan valmistelu. Kartoitetaan kaavan lähtövaatimukset sekä tehdään tarvittavia selvityksiä kaavan laadintaa varten.
Toteuma 30.6.2026:
Ei toistaiseksi toimenpiteitä.
Vesi- ja viemäriverkoston suunnittelu ja saneeraus
Kärkölän vesi varautuu vesihuoltolain uudistukseen laatimalla omaisuudenhallintasuunnitelma. Suunnitelma sisältää vesihuoltoverkoston saneeraustarveselvityksen ja investointitarpeet, omaisuudenhallintasuunnitelma dokumentit, tutkimus- ja kunnossapitosuunnitelman sekä taloussuunnitelman, jotka tulevat uudessa vesihuoltolaissa pakollisiksi laatia.
Kirkonkylän runkovesijohto korjataan noin 2 kilometrin matkalta. Kyseessä on vanha vesijohto, joka on aiheuttanut useita vesivuotoja alueelle.
Vuotovesiselvityksiin perustuen toteutetaan keskeisimmillä alueilla jätevesiverkoston saneerauksia.
Toteuma 31.3.2026:
Omaisuudenhallintasuunnitelma valmistunut. Kirkonkylän runkolinjan saneeurauksen valmistelutyötä tehdään.
Korinlähteen vedenottamon automaation päivitys
Korinlähteen vedenottamon logiikka päivitettävä automaation toimivuuden varmistamiseksi.
Toteuma 30.6.2026:
Investointiurakka on aloitettu.
Siirtoviemärin pumppaamoiden saneeraus
Herrala-Komola siirtoviemärivälillä ilmennyt kolmella pumppaamolla saneeraustarve. Viemärilinja ja sen pumppaamot Herralasta Komolaan on rakennettu vuonna 2011. Saneeraukset on tehtävä vuoden 2026 aikana. Pumppaamoiden saneerauksiin kuuluvat mm. ohipumppausyhteiden rakentamin, taajareiden uusiminen sekä sisäiseen putkistoon liittyvät tarvittavat korjaustoimenpiteet.
Toteuma 30.6.2026:
Investointiurakka on aloitettu.
Sirkkovierun alavesisäiliön rakentaminen
Kukonmäen ylävesisäiliö paloi vuonna 2024. Uuden alavesisäiliön rakentaminen on alkanut vuonna 2025, jatkuen vuodelle 2026.
Toteuma 30.6.2026:
Alavesisäiliöiden rakentaminen käynnissä.
Alla olevaan taulukkoon on merkitty talouden toteuma:
9000 Tekninensuunnittelu | Ta 2026 | Tot.2026 | Ta-Tot.2026 | Tot% | Tot. 2025 | TP2025 |
Tuotot | 200 | 18 692 | -18 492 | 9346,2 | 27 285 | 27 285 |
Kulut | -271 100 | -147 661 | -123 439 | 54,5 | -136 637 | -235 621 |
Netto | -270 900 | -128 969 | -141 931 | 47,6 | -109 352 | -208 336 |
|
|
|
|
|
|
|
9100 Kiinteistöt | Ta 2026 | Tot.2026 | Ta-Tot.2026 | Tot% | Tot. 2025 | TP2025 |
Tuotot | 923 350 | 388 980 | 534 370 | 42,1 | 475 664 | 896 109 |
Kulut | -1 480 010 | -771 118 | -708 892 | 52,1 | -816 431 | -1 668 893 |
Netto | -556 660 | -382 138 | -174 522 | 68,6 | -340 767 | -772 784 |
|
|
|
|
|
|
|
9200 Liikenneväylät | Ta 2026 | Tot.2026 | Ta-Tot.2026 | Tot% | Tot. 2025 | TP2025 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 320 |
Kulut | -489 460 | -173 513 | -315 947 | 35,4 | -223 779 | -332 460 |
Netto | -489 460 | -173 513 | -315 947 | 35,4 | -223 679 | -332 140 |
|
|
|
|
|
|
|
9300 Kärkölän Vesi | Ta 2026 | Tot.2026 | Ta-Tot.2026 | Tot% | Tot. 2025 | TP2025 |
Tuotot | 1 158 150 | 606 949 | 551 201 | 52,4 | 808 661 | 1 462 283 |
Kulut | -980 150 | -524 717 | -455 433 | 53,5 | -444 273 | -1 048 480 |
Netto | 178 000 | 82 233 | 95 767 | 46,2 | 364 388 | 413 803 |
|
|
|
|
|
|
|
9400 Sisäinen palvelutuotanto | Ta 2026 | Tot.2026 | Ta-Tot.2026 | Tot% | Tot. 2025 | TP2025 |
Tuotot | 43 650 | 11 227 | 32 423 | 25,7 | 19 026 | 30 418 |
Kulut | -1 061 230 | -494 287 | -566 943 | 46,6 | -511 099 | -909 991 |
Netto | -1 017 580 | -483 060 | -534 520 | 47,5 | -492 073 | -879 574 |
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ | Ta 2026 | Tot.2026 | Ta-Tot.2026 | Tot% | Tot. 2025 | TP2025 |
Tuotot | 2 125 350 | 1 025 848 | 1 099 502 | 48,3 | 1 330 736 | 2 416 415 |
Kulut | -4 281 950 | -2 111 296 | -2 170 654 | 49,3 | -2 132 219 | -4 195 445 |
Netto | -2 156 600 | -1 085 447 | -1 071 153 | 50,3 | -801 483 | -1 779 031 |
Esittelijä tekninen johtaja Niina Varjo
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden osavuosikatsauksen 1.1. - 30.6.2026.
Päätös
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto