RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.05.2026/Pykälä 39
Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2026
Tekninen lautakunta 13.05.2026 § 39
80/02.02.02/2026
Valmistelija tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
yhdyskuntatekniikan päällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi 044-770 2080
kehittämisasiantuntija petra.nevalainen@karkola.fi puh. 044 770 2128
Hallintosäännön 64 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.
Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-maaliskuun aikana.
Strategiaohjaus | Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen |
Tavoite | Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittäminen Teknisessä toimessa kehitetään esimiestyötä, organisaation resursseja, tiimimäisiä toimintatapoja sekä työhyvinvointia. Huolehditaan, että jokaisessa tiimissä on säännölliset palaverit, joissa toimintaa kehitetään. |
Vastuu | Tekninen johtaja |
Mittarit | Organisaatiossa mitataan henkilöstön työhyvinvointia. Nollatasona pidetään työhyvinvointikyselyn vuoden 2024 tilannetta. Taso 1 Taso 2 Taso 3 |
Toteuma 31.3.Taso 3
| Teknisen palvelualueen keväällä 2026 tehdystä pulssikyselystä näkyy työhyvinvoinnin ”alenema”. Lisäksi teknisellä palvelualueella on ollut irtisanoutumisia sekä eläköitymisiä, näihin on kuitenkin saatu palkattua korvaavaa työvoimaa. Työyhteisöpalavereja sekä Tyhy-toimintaa on järjestetty säännöllisesti. Myös kehityskeskusteluja on käyty. |
Strategiaohjaus | Terveys- ja turvallisuus |
Tavoite | Kiinteistöjen, vesihuollon ja varautumisen hallinta Kiinteistöjen, vesihuollon ja varautumisen tasoa ja ylläpitoa tehdään riskinarvioinnin ja käytettävissä olevien henkilöstö- ja taloudellisten resurssien perusteella kustannustehokkaasti. Kiinteistöjen kulurakennetta tavoitellaan edelleen vähennettävän. Vesilaitoksen verkostokartat päivitetään ja luodaan selkeä suunnitelma tulevien vuosien tarvittavista toimenpiteistä ja investointitasosta. Häiriötilannevarautumista parannetaan erityisesti sähkö- vesilaitosvarautumisen osalta. |
Vastuu | Tekninen johtaja |
Mittarit | Toimintasuunnitelman toteutuminen Taso 1 Toimintasuunnitelman mukainen 1. toimenpide on toteutettu. Taso 2 Toimintasuunnitelman mukainen toiminta on aloitettu. Taso 3 Toimintasuunnitelma on tehty. |
Toteuma 31.3.Taso 2 | Vesihuollon osalta on laadittu kevättalven 2026 kuluessa laaja omaisuudenhallintasuunnitelma, jossa myös kartoitettu riskikohteet ja priorisoitu investointitarpeet. Häiriötilannevarautumista on edistetty ja mm. varavoimaan liittyvä sähkösuunnittelu on valmistelussa. |
Strategiaohjaus | Terveys- ja turvallisuus |
Tavoite | Teknisen toimen turvallisuuden kehittämistavoitteet Kunta seuraa turvallisuusaloitteiden määrää ja parannustoimien toteutusta. Kunta on varannut pienille turvallisuusparannuksille oman määrärahansa. Turvallisuusasioiden kehittäminen on ensisijaisen tärkeää liikenteen, ulkoalueiden ja kiinteistöjen kehittämisessä. |
Vastuu | Tekninen johtaja |
Mittarit
| Toteutetut turvallisuusparannukset Taso 1 Taso 2 Taso 3 saapuneista aloitteista toteutettu alle 50 % |
Toteuma 31.3.Taso 2 | Turvallisuuteen liittyviä palautteita on tullut vähäisesti, mutta niihin on reagoitu, mm. routavaurioiden merkkauksia/korjauksia on tehty. |
Strategiaohjaus | Laadukkaat palvelut |
Tavoite | Siivous- ja ruokahuollon laatu Mitataan puhtaanapidon ja ruokahuollon asiakastyytyväisyyttä. Puhtaanapito- ja ruokahuolto on keskeinen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava palvelu. |
Vastuu | Tekninen johtaja |
Mittarit
| Lautaselta tulevan biojätteen määrä. Seurantajakso toteutetaan puolivuosittain. Taso 1 Taso 2 Taso 3 Lisääntynyt vuoden 2024 tasosta. |
Toteuma 31.3.Taso 2 | Biojätteen määrässä ei muutoksia. |
Alla investointien toteuma 1.1. -31.3.2026
| Talousarvio | Toteutuma | Poikkeama | Tot-% | Ed. vuosi | |
Korvausinvestoinnit |
|
|
|
|
| |
111 | KI / Rakennukset |
|
|
|
|
|
9117 | Vuokkoh.päiväk.irrottaminen | 0 | 0 | 0 |
| -233 |
9144 | Ilppolakoti | 0 | 0 | 0 |
| -6 448 |
9146 | Vanhainkoti | -125 500 | -78 283 | 47 217 | 62,38 | 0 |
9148 | Nerola | -188 250 | -5 271 | 182 979 | 2,8 | -46 043 |
9150 | Päiväkodin sisäilmakorjaukset | -40 000 | 0 | 40 000 | 0,0 | 0 |
9419 | Sirkkovierun ylävesisäiliö | -400 000 | -150 125 | 249 875 | 37,53 | -3 316 |
111 | KI / Rakennukset yhteensä | -753 750 | -233 679 | 520 071 | 31,0 | -56 040 |
|
|
|
|
|
|
|
113 | KI / Kiinteät rakent. ja lait. |
|
|
|
|
|
9116 | Keskuspuiston kunnostaminen | -70 000 | 0 | 70 000 | 0,0 | -1 635 |
9128 | Leikkialueiden kunnostus | -10 000 | 0 | 10 000 | 0,0 | 0 |
9147 | Huovilan puisto | -20 000 | -234 | 19 766 | 1,17 | 0 |
9151 | Sähkövarautuminen | -60 000 | 0 | 60 000 | 0,0 | 0 |
9170 | Rata-alueen uudist.(MAL-hanke) | -200 000 | 0 | 200 000 | 0,0 | 0 |
9200 | Liikenneväylien päällystys | -40 000 | 0 | 40 000 | 0,0 | -199 |
9202 | Kaavateiden valaistus | -35 000 | 0 | 35 000 | 0,0 | -134 |
9203 | Liikenneväyl.rakentam. ja korj | 0 | 0 | 0 |
| -523 |
9300 | Vesi ja viem.verkoston saneer | -430 000 | 0 | 430 000 | 0,0 | 0 |
9327 | Vuotovesiselv. ja korjaustoime | 0 | 0 | 0 |
| -5 464 |
9330 | Korinläht.vedenot.automatisoin | -50 000 | 0 | 50 000 | 0,0 | 0 |
9331 | Siirtoviemärin pump. saneeraus | -90 000 | 0 | 90 000 | 0,0 | 0 |
113 | KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä | -1 005 000 | -234 | 1 004 766 | 0,02 | -7 954 |
|
|
|
|
|
|
|
Korvausinvestoinnit yhteensä | -1 758 750 | -233 913 | 1 524 837 | 13,3 | -63 994 | |
|
|
|
|
|
|
|
Laajennusinvestoinnit |
|
|
|
|
| |
213 | LI / Kiinteät rakent. ja lait. |
|
|
|
|
|
9328 | Levijärven paineenkorottamo | 0 | -54 480 | -54 480 |
| 0 |
213 | LI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä | 0 | -54 480 | -54 480 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Laajennusinvestoinnit yhteensä | 0 | -54 480 | -54 480 |
| 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
Uusinvestoinnit yhteensä |
|
|
|
|
| |
302 | UI / Muut pitkävaik.menot |
|
|
|
|
|
9411 | Kaavoitustyö | -70 000 | -3 208 | 66 792 | 4,58 | -3 169 |
9502 | Valkjärven alueen kaavan valm. | -20 000 | 0 | 20 000 | 0,0 | 0 |
302 | UI / Muut pitkävaik.menot yhteensä | -90 000 | -3 208 | 86 792 | 3,56 | -3 169 |
|
|
|
|
|
|
|
Uusinvestoinnit yhteensä | -90 000 | -3 208 | 86 792 | 3,56 | -3 169 | |
|
|
|
|
|
| |
INVESTOINNIT YHTEENSÄ | -1 848 750 | -291 601 | 1 557 149 | 15,77 | -67 163 | |
Investointien perustelut
Vanhainkoti
Sisäilmatekninen korjaus, kesällä 2024 tehdyn kuntotutkimuksen mukaisesti. Korjausinvestointi on alkanut vuonna 2025 jatkuen vuoden 2026 puolelle.
Toteuma 31.3.2026:
Vanhainkodin investointi on valmistunut.
Nerola
PTS:n mukaisia saneerauksia, mm. julkisivun puuosien kunnostus. Investoinnin sisältö tarkentuu urakkakilpailutusvaiheessa.
Toteuma 31.3.2026:
Kuntoarvio on päivitetty talvella 2026. Kuntoarviossa esitettyjä investointeja aletaan valmistella.
Päiväkodin sisäilmakorjaukset
Päiväkodilla on tehty kesällä 2025 sisäilmatutkimus, jonka johdosta uusitaan muutaman hoivahuoneen lattiapinnoitteet.
Toteuma 31.3.2026:
Urakan tarjouspyynnöt valmisteilla.
Sähkövarautuminen
Yleiseen poikkeustilannevarautumiseen liittyen, varavoimahankintoja sekä muutamiin kiinteistöihin varavoimakytkentöjen asennus.
Toteuma 31.3.2026:
Tarveselvitys tehty, sähkösuunnittelu tilattu.
Huovilan puiston kunnostus
Jatketaan Huovilan kunnostusta mm. lammen ilmastuksen osalta.
Toteuma 31.3.2026:
Ei toimenpiteitä toistaiseksi.
Leikkialueiden kunnostus
Toteutetaan leikkipaikkojen kunnostusta hyväksytyn Kärkölän kunnan leikki- ja ulkoliikuntapaikkojen verkostotarkastelun mukaisesti. Leikkialueet on kokonaisuudessaan kartoitettu ja havainnoitu huonokuntoiset leikkilaiteet.
Toteuma 31.3.2026:
Ei toimepiteitä toistaiseksi.
Keskuspuiston rakentaminen
Keskuspuiston toteuttaminen hyväksytyn puistosuunnitelman mukaan vuosina 2025–2026. Keskuspuiston suunnitelma on toteutettu saadun kuntalaispalautteen perusteella. Perusparannushanke käsittää puistoraittien kunnostuksen (pinnat), uusien pelikenttien ja muiden puiston toimintojen rakentamisen, leikkipuiston aitaamisen sekä alueen kasvillisuuden käsittelyn (oleva kasvillisuus ja uudet istutukset). Lisäksi puistoon rakennetaan lisää valaisimia. Puiston perusparannus on aloitettu vuonna 2025 ja osa investoinnista toteutetaan vuonna 2026 puolella. Keskuspuistoon on saatu liikuntapaikka-avustusta 60 000 €.
Toteuma 31.3.2026:
Urakka jatkuu sovitusti, kunnes lumet sulaneet ja maa kuivunut.
Rata-alueen uudistaminen (MAL-hanke)
Kärkölän kunta on sitoutunut Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa 2024–2035 osallistumaan kestävän ja turvallisen liikkumisen infran osalta valtion väyläverkon pieniin yhteisrahoitteisiin parantamishankkeisiin. Näillä yhteisrahoitteisilla hankkeilla edistetään liikenneturvallisuutta, kestävää liikkumista ja yhdyskuntarakennetta sekä muita MAL-sopimuksen tavoitteita. Kärkölässä tämä tarkoittaa Järvelän aseman seisakkeen rakentamissuunnittelun hankintaa yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Tarkoituksena on toteuttaa rakentamissuunnitelmat Järvelän seisakkeen alikulun rakentamiselle. Hankekokonaisuus rahoitetaan valtion ja kuntien kesken kustannusjaolla 50/50.
Toteuma 31.3.2026:
Keskustelu Väylän kanssa maksuosuuksien jakautumisesta auki.
Liikenneväylien korjaus ja päällystäminen
Huonokuntoisia liikenneväyliä päällystetään kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä sekä kaavateiden korjauksia tehdään eri kohteissa. Saapuneita liikenneturvallisuusaloitteita toteutetaan tapauskohtaisesti. Kunnalla on ollut yhdessä muiden Päijät-Hämeen kuntien kanssa puitesopimus, joka on mahdollistanut kohtuu hintaisia asfaltointeja. Seudullinen asfaltoinnin puitesopimus on tarkoitus kilpailuttaa ja tehdä myös tuleville vuosi.
Toteuma 31.3.2026:
Alueellinen asfalttisopimuskilpailutus käynnissä.
Liikenneväylien valaistus
Vanhapappilantielle asennetaan katuvalot. Osuus noin 21 000 € sisältäen suunnittelun, kaivuun, tarvittavat tarvikkeet, asennukset ja käyttöönoton. Elohopeahöyry- sekä suurpainenatriumvalaisimia muutetaan LED-valaisimiksi eri liikenneväylillä sekä muuten kehitetään kunnan valaistusta. Pääkohteena Marttilan alue, jossa valaistus koostuu lähinnä suurpainenatriumvalaisimista. Elohopeahöyryvalaisimen vaihto LED-valaisimeksi kuluttaa sähköä noin 60 % vähemmän vanhoihin valaisimiin verrattuna ja suurpainenatrium valaisimia vaihdettaessa sähköä kuluu noin 45 % vähemmän. LED-valaisimessa on huomattavasti vähemmän huoltokustannuksia, sillä yksi valaisin palaa noin 70 000 tuntia.
Toteuma 31.3.2026:
Ei toistaiseksi toimenpiteitä.
Kaavoitustyö
Jatketaan Kärkölän kunnan osayleiskaavan kaavoitustyötä konsulttityönä. Työhön on sitouduttu ja kaavan on arvioitu valmistuvan vuoden 2027 aikana.
Toteuma 31.3.2026:
Osayleiskaavoitus jatkuu suunnitellusti.
Valkjärven alueen kaavan valmistelu
Valkjärven asuntoalueen kaavan valmistelu. Kartoitetaan kaavan lähtövaatimukset sekä tehdään tarvittavia selvityksiä kaavan laadintaa varten.
Toteuma 31.3.2026:
Ei toistaiseksi toimenpiteitä.
Vesi- ja viemäriverkoston suunnittelu ja saneeraus
Kärkölän vesi varautuu vesihuoltolain uudistukseen laatimalla omaisuudenhallintasuunnitelma. Suunnitelma sisältää vesihuoltoverkoston saneeraustarveselvityksen ja investointitarpeet, omaisuudenhallintasuunnitelma dokumentit, tutkimus- ja kunnossapitosuunnitelman sekä taloussuunnitelman, jotka tulevat uudessa vesihuoltolaissa pakollisiksi laatia.
Kirkonkylän runkovesijohto korjataan noin 2 kilometrin matkalta. Kyseessä on vanha vesijohto, joka on aiheuttanut useita vesivuotoja alueelle.
Vuotovesiselvityksiin perustuen toteutetaan keskeisimmillä alueilla jätevesiverkoston saneerauksia.
Toteuma 31.3.2026:
Omaisuudenhallintasuunnitelma laadinnassa.
Korinlähteen vedenottamon automaation päivitys
Korinlähteen vedenottamon logiikka päivitettävä automaation toimivuuden varmistamiseksi.
Toteuma 31.3.2026:
Ei toistaiseksi toimenpiteitä.
Siirtoviemärin pumppaamoiden saneeraus
Herrala-Komola siirtoviemärivälillä ilmennyt kolmella pumppaamolla saneeraustarve. Viemärilinja ja sen pumppaamot Herralasta Komolaan on rakennettu vuonna 2011. Saneeraukset on tehtävä vuoden 2026 aikana. Pumppaamoiden saneerauksiin kuuluvat mm. ohipumppausyhteiden rakentamin, taajareiden uusiminen sekä sisäiseen putkistoon liittyvät tarvittavat korjaustoimenpiteet.
Toteuma 31.3.2026:
Lahti Aqua Oy kilpailuttanut saneeraukset.
Sirkkovierun alavesisäiliön rakentaminen
Kukonmäen ylävesisäiliö paloi vuonna 2024. Uuden alavesisäiliön rakentaminen on alkanut vuonna 2025, jatkuen vuodelle 2026.
Toteuma 31.3.2026:
Alavesisäiliöiden rakentaminen käynnissä.
Alla olevaan taulukkoon on merkitty talouden toteuma:
| Tot. | Alk. per. TA | TA muut. | TA muut. jälk. | Tot. | Poikkeama | Tot-% | |
Toimintatuotot yhteensä | 29 580 | 200 | 0 | 200 | 18 292 | 18 092 | 9 146,25 | |
Toimintakulut yhteensä | -82 003 | -297 620 | 0 | -297 620 | -89 060 | 208 560 | 29,92 | |
Toimintakate | -52 423 | -297 420 | 0 | -297 420 | -70 767 | 226 653 | 23,79 | |
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -615 | -2 500 | 0 | -2 500 | -615 | 1 885 | 24,58 | |
Tilikauden tulos | -53 038 | -299 920 | 0 | -299 920 | -71 382 | 228 538 | 23,8 | |
Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -53 038 | -299 920 | 0 | -299 920 | -71 382 | 228 538 | 23,8 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9100 KIINTEISTÖT | Tot. | Alk. per. TA | TA muut. | TA muut. jälk. | Tot. | Poikkeama | Tot-% | |
Toimintatuotot yhteensä | 1 066 704 | 4 208 331 | 0 | 4 208 331 | 1 004 689 | -3 203 642 | 23,87 | |
Toimintakulut yhteensä | -591 487 | -2 114 369 | 0 | -2 114 369 | -459 394 | 1 654 974 | 21,73 | |
Toimintakate | 475 217 | 2 093 962 | 0 | 2 093 962 | 545 294 | -1 548 668 | 26,04 | |
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -195 423 | -771 650 | 0 | -771 650 | -202 829 | 568 821 | 26,29 | |
Tilikauden tulos | 279 795 | 1 322 312 | 0 | 1 322 312 | 342 465 | -979 847 | 25,9 | |
Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 279 795 | 1 322 312 | 0 | 1 322 312 | 342 465 | -979 847 | 25,9 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Tot. | Alk. per. TA | TA muut. | TA muut. jälk. | Tot. | Poikkeama | Tot-% | |
Toimintatuotot yhteensä | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Toimintakulut yhteensä | -125 188 | -539 020 | 0 | -539 020 | -103 360 | 435 660 | 19,18 | |
Toimintakate | -125 088 | -539 020 | 0 | -539 020 | -103 360 | 435 660 | 19,18 | |
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -60 369 | -228 720 | 0 | -228 720 | -59 484 | 169 236 | 26,01 | |
Tilikauden tulos | -185 458 | -767 740 | 0 | -767 740 | -162 844 | 604 896 | 21,21 | |
Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -185 458 | -767 740 | 0 | -767 740 | -162 844 | 604 896 | 21,21 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Tot. | Alk. per. TA | TA muut. | TA muut. jälk. | Tot. | Poikkeama | Tot-% | |
Toimintatuotot yhteensä | 461 089 | 1 158 150 | 0 | 1 158 150 | 290 800 | -867 350 | 25,11 | |
Toimintakulut yhteensä | -177 231 | -980 150 | 0 | -980 150 | -247 083 | 733 067 | 25,21 | |
Toimintakate | 283 859 | 178 000 | 0 | 178 000 | 43 718 | -134 282 | 24,56 | |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -38 922 | -327 250 | 0 | -327 250 | -27 962 | 299 288 | 8,54 | |
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -131 694 | -560 400 | 0 | -560 400 | -127 328 | 433 072 | 22,72 | |
Tilikauden tulos | 113 242 | -709 650 | 0 | -709 650 | -111 573 | 598 077 | 15,72 | |
Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 113 242 | -709 650 | 0 | -709 650 | -111 573 | 598 077 | 15,72 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Tot. | Alk. per. TA | TA muut. | TA muut. jälk. | Tot. | Poikkeama | Tot-% | |
Toimintatuotot yhteensä | 295 706 | 1 208 308 | 0 | 1 208 308 | 295 422 | -912 886 | 24,45 | |
Toimintakulut yhteensä | -308 064 | -1 170 682 | 0 | -1 170 682 | -286 993 | 883 689 | 24,52 | |
Toimintakate | -12 358 | 37 626 | 0 | 37 626 | 8 429 | -29 197 | 22,4 | |
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -4 301 | -21 420 | 0 | -21 420 | -3 882 | 17 538 | 18,12 | |
Tilikauden tulos | -16 659 | 16 206 | 0 | 16 206 | 4 547 | -11 659 | 28,06 | |
Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -16 659 | 16 206 | 0 | 16 206 | 4 547 | -11 659 | 28,06 | |
Esittelijä tekninen johtaja Niina Varjo
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2026. Lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto