Dynasty tietopalvelu
Kärkölän kunta RSS Haku

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.05.2026/Pykälä 39


Kokousasian teksti

 

Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2026

 

Tekninen lautakunta 13.05.2026 § 39  

80/02.02.02/2026  

 

Valmistelija tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148

 yhdyskuntatekniikan päällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi 044-770 2080

 kehittämisasiantuntija petra.nevalainen@karkola.fi puh. 044 770 2128

 

Hallintosäännön 64 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

 

Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-maaliskuun aikana.

 

 

Strategiaohjaus
Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen
Tavoite

Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittäminen

Teknisessä toimessa kehitetään esimiestyötä, organisaation resursseja, tiimimäisiä toimintatapoja sekä työhyvinvointia. Huolehditaan, että jokaisessa tiimissä on säännölliset palaverit, joissa toimintaa kehitetään.

Vastuu

Tekninen johtaja

Mittarit

Organisaatiossa mitataan henkilöstön työhyvinvointia. Nollatasona pidetään työhyvinvointikyselyn vuoden 2024 tilannetta.

Taso 1
Työkyky on parantunut.

Taso 2
Työkyky on pysynyt samana.

Taso 3
Työkyky on heikentynyt.

Toteuma 31.3.

Taso 3

 

Teknisen palvelualueen keväällä 2026 tehdystä pulssikyselystä näkyy työhyvinvoinnin ”alenema”. Lisäksi teknisellä palvelualueella on ollut irtisanoutumisia sekä eläköitymisiä, näihin on kuitenkin saatu palkattua korvaavaa työvoimaa.

Työyhteisöpalavereja sekä Tyhy-toimintaa on järjestetty säännöllisesti. Myös kehityskeskusteluja on käyty.

 


Strategiaohjaus
Terveys- ja turvallisuus
Tavoite

Kiinteistöjen, vesihuollon ja varautumisen hallinta

Kiinteistöjen, vesihuollon ja varautumisen tasoa ja ylläpitoa tehdään riskinarvioinnin ja käytettävissä olevien henkilöstö- ja taloudellisten resurssien perusteella kustannustehokkaasti.

Kiinteistöjen kulurakennetta tavoitellaan edelleen vähennettävän.

Vesilaitoksen verkostokartat päivitetään ja luodaan selkeä suunnitelma tulevien vuosien tarvittavista toimenpiteistä ja investointitasosta.

Häiriötilannevarautumista parannetaan erityisesti sähkö- vesilaitosvarautumisen osalta.

Vastuu

Tekninen johtaja

Mittarit

Toimintasuunnitelman toteutuminen

Taso 1

Toimintasuunnitelman mukainen 1. toimenpide on toteutettu.

Taso 2

Toimintasuunnitelman mukainen toiminta on aloitettu.

Taso 3

Toimintasuunnitelma on tehty.

Toteuma 31.3.

Taso 2

Vesihuollon osalta on laadittu kevättalven 2026 kuluessa laaja omaisuudenhallintasuunnitelma, jossa myös kartoitettu riskikohteet ja priorisoitu investointitarpeet.

Häiriötilannevarautumista on edistetty ja mm. varavoimaan liittyvä sähkösuunnittelu on valmistelussa.

 

 

Strategiaohjaus
Terveys- ja turvallisuus
Tavoite

Teknisen toimen turvallisuuden kehittämistavoitteet

Kunta seuraa turvallisuusaloitteiden määrää ja parannustoimien toteutusta.

Kunta on varannut pienille turvallisuusparannuksille oman määrärahansa.

Turvallisuusasioiden kehittäminen on ensisijaisen tärkeää liikenteen, ulkoalueiden ja kiinteistöjen kehittämisessä.

Vastuu

Tekninen johtaja

Mittarit

          

Toteutetut turvallisuusparannukset

Taso 1
saapuneista aloitteista toteutettu 90 %

Taso 2
saapuneista aloitteista toteutettu 50 %

Taso 3

saapuneista aloitteista toteutettu alle 50 %

Toteuma 31.3.

Taso 2

Turvallisuuteen liittyviä palautteita on tullut vähäisesti, mutta niihin on reagoitu, mm. routavaurioiden merkkauksia/korjauksia on tehty.

 

 

Strategiaohjaus
Laadukkaat palvelut
Tavoite

Siivous- ja ruokahuollon laatu

Mitataan puhtaanapidon ja ruokahuollon asiakastyytyväisyyttä.

Puhtaanapito- ja ruokahuolto on keskeinen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava palvelu.

Vastuu

Tekninen johtaja

Mittarit

 

 

Lautaselta tulevan biojätteen määrä.

Seurantajakso toteutetaan puolivuosittain.

Taso 1
Onnistuttu vähentämään 10 % vuoden 2024 tasosta.

Taso 2
Pysynyt vuoden 2024 tasossa.

Taso 3

Lisääntynyt vuoden 2024 tasosta.

Toteuma 31.3.

Taso 2

Biojätteen määrässä ei muutoksia.

 

Alla investointien toteuma 1.1. -31.3.2026

 

 

Talousarvio

Toteutuma
1-3 / 2026

Poikkeama

Tot-%

Ed. vuosi
vast. ajank.

Korvausinvestoinnit

 

 

 

 

 

111

KI / Rakennukset

 

 

 

 

 

9117

Vuokkoh.päiväk.irrottaminen

0

0

0

 

-233

9144

Ilppolakoti

0

0

0

 

-6 448

9146

Vanhainkoti

-125 500

-78 283

47 217

62,38

0

9148

Nerola

-188 250

-5 271

182 979

2,8

-46 043

9150

Päiväkodin sisäilmakorjaukset

-40 000

0

40 000

0,0

0

9419

Sirkkovierun ylävesisäiliö

-400 000

-150 125

249 875

37,53

-3 316

111

KI / Rakennukset yhteensä

-753 750

-233 679

520 071

31,0

-56 040

 

 

 

 

 

 

 


113

KI / Kiinteät rakent. ja lait.

 

 

 

 

 

9116

Keskuspuiston kunnostaminen

-70 000

0

70 000

0,0

-1 635

9128

Leikkialueiden kunnostus

-10 000

0

10 000

0,0

0

9147

Huovilan puisto

-20 000

-234

19 766

1,17

0

9151

Sähkövarautuminen

-60 000

0

60 000

0,0

0

9170

Rata-alueen uudist.(MAL-hanke)

-200 000

0

200 000

0,0

0

9200

Liikenneväylien päällystys

-40 000

0

40 000

0,0

-199

9202

Kaavateiden valaistus

-35 000

0

35 000

0,0

-134

9203

Liikenneväyl.rakentam. ja korj

0

0

0

 

-523

9300

Vesi ja viem.verkoston saneer

-430 000

0

430 000

0,0

0

9327

Vuotovesiselv. ja korjaustoime

0

0

0

 

-5 464

9330

Korinläht.vedenot.automatisoin

-50 000

0

50 000

0,0

0

9331

Siirtoviemärin pump. saneeraus

-90 000

0

90 000

0,0

0

113

KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä

-1 005 000

-234

1 004 766

0,02

-7 954

 

 

 

 

 

 

 

Korvausinvestoinnit yhteensä

-1 758 750

-233 913

1 524 837

13,3

-63 994

 

 

 

 

 

 

 

Laajennusinvestoinnit

 

 

 

 

 

213

LI / Kiinteät rakent. ja lait.

 

 

 

 

 

9328

Levijärven paineenkorottamo

0

-54 480

-54 480

 

0

213

LI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä

0

-54 480

-54 480

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Laajennusinvestoinnit yhteensä

0

-54 480

-54 480

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Uusinvestoinnit yhteensä 

 

 

 

 

 

302

UI / Muut pitkävaik.menot

 

 

 

 

 

9411

Kaavoitustyö

-70 000

-3 208

66 792

4,58

-3 169

9502

Valkjärven alueen kaavan valm.

-20 000

0

20 000

0,0

0

302

UI / Muut pitkävaik.menot yhteensä

-90 000

-3 208

86 792

3,56

-3 169

 

 

 

 

 

 

 

Uusinvestoinnit yhteensä

-90 000

-3 208

86 792

3,56

-3 169

 

 

 

 

 

 

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

-1 848 750

-291 601

1 557 149

15,77

-67 163

 

Investointien perustelut

 

Vanhainkoti

 

Sisäilmatekninen korjaus, kesällä 2024 tehdyn kuntotutkimuksen mukaisesti. Korjausinvestointi on alkanut vuonna 2025 jatkuen vuoden 2026 puolelle.

 

Toteuma 31.3.2026:

 

Vanhainkodin investointi on valmistunut.

 

 

Nerola

 

PTS:n mukaisia saneerauksia, mm. julkisivun puuosien kunnostus. Investoinnin sisältö tarkentuu urakkakilpailutusvaiheessa.

 

Toteuma 31.3.2026:

 

Kuntoarvio on päivitetty talvella 2026. Kuntoarviossa esitettyjä investointeja aletaan valmistella.

 

 

Päiväkodin sisäilmakorjaukset

 

Päiväkodilla on tehty kesällä 2025 sisäilmatutkimus, jonka johdosta uusitaan muutaman hoivahuoneen lattiapinnoitteet.

 

Toteuma 31.3.2026:

 

Urakan tarjouspyynnöt valmisteilla.

 

 

Sähkövarautuminen

 

Yleiseen poikkeustilannevarautumiseen liittyen, varavoimahankintoja sekä muutamiin kiinteistöihin varavoimakytkentöjen asennus.

 

Toteuma 31.3.2026:

 

Tarveselvitys tehty, sähkösuunnittelu tilattu.

 

 

Huovilan puiston kunnostus

 

Jatketaan Huovilan kunnostusta mm. lammen ilmastuksen osalta.

 

Toteuma 31.3.2026:

 

Ei toimenpiteitä toistaiseksi.

 

 

Leikkialueiden kunnostus

 

Toteutetaan leikkipaikkojen kunnostusta hyväksytyn Kärkölän kunnan leikki- ja ulkoliikuntapaikkojen verkostotarkastelun mukaisesti. Leikkialueet on kokonaisuudessaan kartoitettu ja havainnoitu huonokuntoiset leikkilaiteet.

 

Toteuma 31.3.2026:

 

Ei toimepiteitä toistaiseksi.

 

 

Keskuspuiston rakentaminen

 

Keskuspuiston toteuttaminen hyväksytyn puistosuunnitelman mukaan vuosina 2025–2026. Keskuspuiston suunnitelma on toteutettu saadun kuntalaispalautteen perusteella. Perusparannushanke käsittää puistoraittien kunnostuksen (pinnat), uusien pelikenttien ja muiden puiston toimintojen rakentamisen, leikkipuiston aitaamisen sekä alueen kasvillisuuden käsittelyn (oleva kasvillisuus ja uudet istutukset). Lisäksi puistoon rakennetaan lisää valaisimia. Puiston perusparannus on aloitettu vuonna 2025 ja osa investoinnista toteutetaan vuonna 2026 puolella. Keskuspuistoon on saatu liikuntapaikka-avustusta 60 000 €.

 

Toteuma 31.3.2026:

 

Urakka jatkuu sovitusti, kunnes lumet sulaneet ja maa kuivunut.

 

 

Rata-alueen uudistaminen (MAL-hanke)

 

Kärkölän kunta on sitoutunut Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa 2024–2035 osallistumaan kestävän ja turvallisen liikkumisen infran osalta valtion väyläverkon pieniin yhteisrahoitteisiin parantamishankkeisiin. Näillä yhteisrahoitteisilla hankkeilla edistetään liikenneturvallisuutta, kestävää liikkumista ja yhdyskuntarakennetta sekä muita MAL-sopimuksen tavoitteita. Kärkölässä tämä tarkoittaa Järvelän aseman seisakkeen rakentamissuunnittelun hankintaa yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Tarkoituksena on toteuttaa rakentamissuunnitelmat Järvelän seisakkeen alikulun rakentamiselle. Hankekokonaisuus rahoitetaan valtion ja kuntien kesken kustannusjaolla 50/50.

 

Toteuma 31.3.2026:

 

Keskustelu Väylän kanssa maksuosuuksien jakautumisesta auki.

 

 

Liikenneväylien korjaus ja päällystäminen

 

Huonokuntoisia liikenneväyliä päällystetään kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä sekä kaavateiden korjauksia tehdään eri kohteissa. Saapuneita liikenneturvallisuusaloitteita toteutetaan tapauskohtaisesti. Kunnalla on ollut yhdessä muiden Päijät-Hämeen kuntien kanssa puitesopimus, joka on mahdollistanut kohtuu hintaisia asfaltointeja. Seudullinen asfaltoinnin puitesopimus on tarkoitus kilpailuttaa ja tehdä myös tuleville vuosi.

 

Toteuma 31.3.2026:

 

Alueellinen asfalttisopimuskilpailutus käynnissä.

 

 

Liikenneväylien valaistus

 

Vanhapappilantielle asennetaan katuvalot. Osuus noin 21 000 € sisältäen suunnittelun, kaivuun, tarvittavat tarvikkeet, asennukset ja käyttöönoton. Elohopeahöyry- sekä suurpainenatriumvalaisimia muutetaan LED-valaisimiksi eri liikenneväylillä sekä muuten kehitetään kunnan valaistusta. Pääkohteena Marttilan alue, jossa valaistus koostuu lähinnä suurpainenatriumvalaisimista. Elohopeahöyryvalaisimen vaihto LED-valaisimeksi kuluttaa sähköä noin 60 % vähemmän vanhoihin valaisimiin verrattuna ja suurpainenatrium valaisimia vaihdettaessa sähköä kuluu noin 45 % vähemmän. LED-valaisimessa on huomattavasti vähemmän huoltokustannuksia, sillä yksi valaisin palaa noin 70 000 tuntia.

 

Toteuma 31.3.2026:

 

Ei toistaiseksi toimenpiteitä.

 

 

Kaavoitustyö

 

Jatketaan Kärkölän kunnan osayleiskaavan kaavoitustyötä konsulttityönä. Työhön on sitouduttu ja kaavan on arvioitu valmistuvan vuoden 2027 aikana.

 

Toteuma 31.3.2026:

 

Osayleiskaavoitus jatkuu suunnitellusti.

 

 

Valkjärven alueen kaavan valmistelu

 

Valkjärven asuntoalueen kaavan valmistelu. Kartoitetaan kaavan lähtövaatimukset sekä tehdään tarvittavia selvityksiä kaavan laadintaa varten.

 

Toteuma 31.3.2026:

 

Ei toistaiseksi toimenpiteitä.

 

 

Vesi- ja viemäriverkoston suunnittelu ja saneeraus

 

Kärkölän vesi varautuu vesihuoltolain uudistukseen laatimalla omaisuudenhallintasuunnitelma. Suunnitelma sisältää vesihuoltoverkoston saneeraustarveselvityksen ja investointitarpeet, omaisuudenhallintasuunnitelma dokumentit, tutkimus- ja kunnossapitosuunnitelman sekä taloussuunnitelman, jotka tulevat uudessa vesihuoltolaissa pakollisiksi laatia.

 

Kirkonkylän runkovesijohto korjataan noin 2 kilometrin matkalta. Kyseessä on vanha vesijohto, joka on aiheuttanut useita vesivuotoja alueelle.

Vuotovesiselvityksiin perustuen toteutetaan keskeisimmillä alueilla jätevesiverkoston saneerauksia.

 

Toteuma 31.3.2026:

 

Omaisuudenhallintasuunnitelma laadinnassa.

 

 

Korinlähteen vedenottamon automaation päivitys

 

Korinlähteen vedenottamon logiikka päivitettävä automaation toimivuuden varmistamiseksi.

 

Toteuma 31.3.2026:

 

Ei toistaiseksi toimenpiteitä.

 

 

Siirtoviemärin pumppaamoiden saneeraus

 

Herrala-Komola siirtoviemärivälillä ilmennyt kolmella pumppaamolla saneeraustarve. Viemärilinja ja sen pumppaamot Herralasta Komolaan on rakennettu vuonna 2011. Saneeraukset on tehtävä vuoden 2026 aikana. Pumppaamoiden saneerauksiin kuuluvat mm. ohipumppausyhteiden rakentamin, taajareiden uusiminen sekä sisäiseen putkistoon liittyvät tarvittavat korjaustoimenpiteet.

 

Toteuma 31.3.2026:

 

Lahti Aqua Oy kilpailuttanut saneeraukset.

 

 

Sirkkovierun alavesisäiliön rakentaminen

 

Kukonmäen ylävesisäiliö paloi vuonna 2024.  Uuden alavesisäiliön rakentaminen on alkanut vuonna 2025, jatkuen vuodelle 2026.

 

Toteuma 31.3.2026:

 

Alavesisäiliöiden rakentaminen käynnissä.

 

 

Alla olevaan taulukkoon on merkitty talouden toteuma:

 


9000 TEKNINENSUUNNITTELU

Tot.
1-3 / 2025

Alk. per. TA

TA muut.

TA muut. jälk.

Tot.
1-3/ 2026

Poikkeama

Tot-%

Toimintatuotot yhteensä

29 580

200

0

200

18 292

18 092

9 146,25

Toimintakulut yhteensä

-82 003

-297 620

0

-297 620

-89 060

208 560

29,92

Toimintakate

-52 423

-297 420

0

-297 420

-70 767

226 653

23,79

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-615

-2 500

0

-2 500

-615

1 885

24,58

Tilikauden tulos

-53 038

-299 920

0

-299 920

-71 382

228 538

23,8

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

-53 038

-299 920

0

-299 920

-71 382

228 538

23,8

 

 

 

 

 

 

 

 

9100 KIINTEISTÖT

Tot.
1-3 / 2025

Alk. per. TA

TA muut.

TA muut. jälk.

Tot.
1-3/ 2026

Poikkeama

Tot-%

Toimintatuotot yhteensä

1 066 704

4 208 331

0

4 208 331

1 004 689

-3 203 642

23,87

Toimintakulut yhteensä

-591 487

-2 114 369

0

-2 114 369

-459 394

1 654 974

21,73

Toimintakate

475 217

2 093 962

0

2 093 962

545 294

-1 548 668

26,04

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-195 423

-771 650

0

-771 650

-202 829

568 821

26,29

Tilikauden tulos

279 795

1 322 312

0

1 322 312

342 465

-979 847

25,9

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

279 795

1 322 312

0

1 322 312

342 465

-979 847

25,9

 

 

 

 

 

 

 

 


9200 LIIKENNEVÄYLÄT

Tot.
1-3 / 2025

Alk. per. TA

TA muut.

TA muut. jälk.

Tot.
1-3/ 2026

Poikkeama

Tot-%

Toimintatuotot yhteensä

100

0

0

0

0

0

 

Toimintakulut yhteensä

-125 188

-539 020

0

-539 020

-103 360

435 660

19,18

Toimintakate

-125 088

-539 020

0

-539 020

-103 360

435 660

19,18

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-60 369

-228 720

0

-228 720

-59 484

169 236

26,01

Tilikauden tulos

-185 458

-767 740

0

-767 740

-162 844

604 896

21,21

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

-185 458

-767 740

0

-767 740

-162 844

604 896

21,21

 

 

 

 

 

 

 

 


9300 KÄRKÖLÄN VESI

Tot.
1-3 / 2025

Alk. per. TA

TA muut.

TA muut. jälk.

Tot.
1-3/ 2026

Poikkeama

Tot-%

Toimintatuotot yhteensä

461 089

1 158 150

0

1 158 150

290 800

-867 350

25,11

Toimintakulut yhteensä

-177 231

-980 150

0

-980 150

-247 083

733 067

25,21

Toimintakate

283 859

178 000

0

178 000

43 718

-134 282

24,56

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-38 922

-327 250

0

-327 250

-27 962

299 288

8,54

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-131 694

-560 400

0

-560 400

-127 328

433 072

22,72

Tilikauden tulos

113 242

-709 650

0

-709 650

-111 573

598 077

15,72

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

113 242

-709 650

0

-709 650

-111 573

598 077

15,72

 

 

 

 

 

 

 

 


9400 SISÄINEN PALVELUTUOTANTO

Tot.
1-3 / 2025

Alk. per. TA

TA muut.

TA muut. jälk.

Tot.
1-3/ 2026

Poikkeama

Tot-%

Toimintatuotot yhteensä

295 706

1 208 308

0

1 208 308

295 422

-912 886

24,45

Toimintakulut yhteensä

-308 064

-1 170 682

0

-1 170 682

-286 993

883 689

24,52

Toimintakate

-12 358

37 626

0

37 626

8 429

-29 197

22,4

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-4 301

-21 420

0

-21 420

-3 882

17 538

18,12

Tilikauden tulos

-16 659

16 206

0

16 206

4 547

-11 659

28,06

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

-16 659

16 206

0

16 206

4 547

-11 659

28,06

 

 

Esittelijä tekninen johtaja Niina Varjo

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2026. Lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto